中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年度部门预算
发布时间:2025年04月10日 13:36 来源:中国软件评测中心

目录

第一部分 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)概况

一、主要职责

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)(以下简称“中国软件评测中心”)是工业和信息化部直属二级事业单位,成立于1990年,是经批准设立的具有独立法人资格的事业单位,行政职能隶属于中国电子信息产业发展研究院。业务范围是开展计算机与微电子研究,促进电子科技发展。电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究与预测分析、计算机与微电子产品研究开发、电子信息行业信息数据统计、市场监测分析、电子信息技术跟踪分析、电子信息类产品评测、电子信息类企业资质认证、相关技术培训、信息产业领域影视制作、相关技术咨询与成果转让。主要职责是承担国家软件与集成电路等产业公共服务平台建设,国家重大科技专项支撑保障,软件与集成电路等领域技术研发,软硬件产品及系统评测等工作。

二、内设机构

2024年底,中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)设有办公室、党群处、纪检监察与审计处、人事处、财务处、科技处、软科学研究处、教育培训处、经营管理处、项目与资产管理处、国际合作处、基建处、离退休处、机器人与智能装备研究测评事业部、智能网联汽车研究测评事业部、人工智能研究测评事业部、集成电路与可靠性研究测评事业部、数字政府和数据治理研究评估事业部、大数据研究测评事业部、网络安全和数据安全研究测评事业部、制造业数字化转型研究测评事业部、认证评估部、业务发展部、软件与信息系统研究测评事业部、信息技术发展应用研究测评事业部、工业控制系统研究测评事业部及电子信息通信研究测评事业部等部门。

第二部分 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年部门预算表

第三部分 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年部门预算情况说明

一、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转;支出包括:外交支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年收支总预算70,233.40万元。

二、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年收入总表的说明

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年收入预算70,233.40万元,其中:上年结转726.86万元,占比1.04%;一般公共预算拨款收入6,489.20万元,占比9.24%;事业收入53,258.34万元,占比75.83%;其他收入759万元,占比1.08%,使用非财政拨款结余9,000.00万元占比12.81%。

三、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年支出总表的说明

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年支出预算70,233.40万元,其中:基本支出54,973.37万元,占比78.27%;项目支出15,260.03万元,占比21.73%。

四、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年财政拨款收支总表的说明

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年财政拨款收支总预算6,542.27万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入6,489.20万元,一般公共预算拨款上年结转53.07万元;支出包括:外交支出30.00万元,社会保障和就业支出416.06万元、资源勘探工业信息等支出5,392.38万元、住房保障支出703.83万元。

五、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年一般公共预算支出表的说明

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年一般公共预算支出6,489.20万元,比2024年执行数2,477.78万元增加4,011.42万元,增幅162%,主要为项目支出增长。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障重点支出需求,体现在有关支出科目中。具体安排情况如下:

(一)外交支出2025年初预算30.00万元,比2024年执行数增加30万元,增幅100%。主要原因:2025年新增项目支出增长。

(二)社会保障和就业支出2025年初预算416.06万元,比2024年执行数256.92万元增加159.14万元,增幅62%,主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(三)资源勘探工业信息等支出2025年初预算5,339.31万元,比2024年执行数1,569.59万元增加3,769.72万元,增幅240%,主要原因:2025年新增项目支出增长。

(四)住房保障支出2025年初预算703.83万元,比2024年执行数651.27万元增加52.56万元,增幅8%。主要原因:提租补贴和住房公积金增长。

六、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年一般公共预算基本支出表的说明

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年一般公共预算基本支出1,959.20万元。其中:

人员经费1,908.86万元,包括:基本工资788.97万元、津贴补贴203.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.78万元、职业年金缴费101.89万元、住房公积金500.00万元、离退休费110.39万元。

公用经费50.34万元,包括:电费50.34万元。

七、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年政府采购预算的说明

2025年中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)政府采购预算总额10,513.66万元,其中:政府采购货物预算5,588.14万元,政府采购工程预算2,410.00万元,政府采购服务预算2,515.52万元。

八、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025国有资产占用情况的说明

截至2024年7月31日,中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)共有车辆0辆;单位价值100万元及以上专用设备25台(套)。2025年部门预算安排更新购置车辆5辆;单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。

九、关于中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年预算绩效管理情况的说明

2025年中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)对单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及当年财政拨款4,530.00万元,其中:一般公共预算拨款4,530.00万元。充分运用以前年度绩效评价结果,加强财政项目前期论证,细化预算编制内容,明确资金使用计划和具体绩效指标,优化财政项目支出2025 年预算安排,并进一步完善项目管理措施,提升管理效能,保障预算执行合规性,确保完成项目绩效指标。

中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)2025年度部门预算中公开“2025年中国-东盟数据安全产业创新合作论坛”项目绩效目标表,见“附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(五)使用非财政拨款结余:指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)外交支出(类)对外合作与交流(款):指用于赴外参加国际交流活动支出,在我国举办国际会议支出等。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指用于行政事业单位养老方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款):指用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件: